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江苏省委组织部2014决算公开
发布时间:2015-09-09   来源:   点击    字号:[ ]

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设,探索和指导各类新经济新社会组织中党组织的设置和活动方式;主管党员的发展和管理工作;指导、协调党员教育工作;组织新时期党的建设的理论研究。

(二)提出省委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责省管干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;研究和指导领导班子思想政治和作风建设。

(三)研究制定干部队伍建设的有关政策、规定,组织落实培养选拔中青年干部工作。

(四)从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

(五)负责组织工作和干部工作的检查督促,及时向省委和中组部反映重要情况,提出建议。

(六)指导、规划、协调、检查干部教育工作;组织省委管理的干部和部分中青年干部以及组织部门负责人的培训;指导干部培训基地建设。

(七)负责指导、协调和检查全省人才工作,研究提出有关人才工作的政策、规定和意见;组织和协调有关部门加强全省人才队伍建设。

(八)负责对选拔任用干部工作的监督,承办有关干部问题的审查和调查核实工作。

(九)制定或参与制定离退休干部工作的有关政策规定,配合有关部门做好老干部工作。

(十)负责省属国有大型企业领导班子建设和领导人员管理工作,协助国家有关部委(公司)做好在江苏大型企业领导人员管理的具体工作,指导全省国有企业领导班子建设和领导人员管理工作。

(十一)负责省属高等院校领导班子建设和领导人员的管理工作,协助国家有关部(委)做好在江苏高等院校、科研院所领导班子和领导人员的管理工作。

(十二)管理有关部属科研院所党组织。

(十三)完成省委和中组部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成情况

具体内容见网站www.jszzb.gov.cn

 

第二部分  中共江苏省委组织部2014年度决算表

 

1、收入支出决算总表

 

 

 

 

编制单位:中共江苏省委组织部

  2014年度

 

 金额单位:元 

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

122,492,200.00

一、一般公共服务支出

28

107,332,445.76

  其中:政府性基金

2

 

二、外交支出

29

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

30

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

33

3,549,317.00

六、其他收入

7

104,048.58

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

2,000,200.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2,495,800.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

48

 

 

22

 

二十二、其他支出

49

24,516.50

本年收入合计

23

122,596,248.58

本年支出合计

50

115,402,279.26

    用事业基金弥补收支差额

24

 

    结余分配

51

 

    上年结转和结余

25

32,004,847.63

    年末结转和结余

52

39,198,816.95

 

26

 

 

53

 

总计

27

154,601,096.21

总计

54

154,601,096.21

 

 

2、财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

编制单位:中共江苏省委组织部

2014年度

 

 

金额单位:元 

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

114,516,722.46

23,887,093.29

90,629,629.17

201

一般公共服务支出

106,446,888.96

19,391,093.29

87,055,795.67

20110

人力资源事务

29,195,163.20

 

29,195,163.20

2011002

  一般行政管理事务

5,934,684.20

 

5,934,684.20

2011099

  其他人事事务支出

23,260,479.00

 

23,260,479.00

20132

组织事务

77,251,725.76

19,391,093.29

57,860,632.47

2013201

  行政运行

19,391,093.29

19,391,093.29

 

2013202

  一般行政管理事务

9,777,736.60

 

9,777,736.60

2013299

  其他组织事务支出

48,082,895.87

 

48,082,895.87

206

科学技术支出

3,549,317.00

 

3,549,317.00

20699

其他科学技术支出

3,549,317.00

 

3,549,317.00

2069999

  其他科学技术支出

3,549,317.00

 

3,549,317.00

208

社会保障和就业支出

2,000,200.00

2,000,200.00

 

20805

行政事业单位离退休

2,000,200.00

2,000,200.00

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

2,000,200.00

2,000,200.00

 

221

住房保障支出

2,495,800.00

2,495,800.00

 

22102

住房改革支出

2,495,800.00

2,495,800.00

 

2210201

  住房公积金

1,473,100.00

1,473,100.00

 

2210202

  提租补贴

1,022,700.00

1,022,700.00

 

229

其他支出

24,516.50

 

24,516.50

22999

其他支出

24,516.50

 

24,516.50

2299901

  其他支出

24,516.50

 

24,516.50

 

 

 

 

 

3、“三公”经费一般公共预算拔款支出决算表

 

 

 

 

 

 

编制单位:中共江苏省委组织部

2014年度

 

 

金额单位:元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

2,447,314.51

24,516.50

1,347,895.01

311,500.00

1,036,395.01

1,074,903.00

 

第三部分  中共江苏省委组织部2014年度决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

(一)部门收入情况

我部2014年度收入决算15460.11万元,比上年减少218.27万元,减少1.49%。其中:

1.财政拨款收入12249.22万元,为当年从省级财政取得的公共预算财政拨款。

2.其他收入10.41万元,为2014年度基本户资金利息收入。

3.上年结转和结余3200.48万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的财政拨款。

(二)部门支出情况

我部2014年度支出决算15460.11万元,其中:

1.一般公共服务(类)支出10733.25万元,主要用于开展各项工作任务而发生的人事事务支出和组织事务支出。

2.科学技术(类)支出354.93万元,主要用于全省创新创业人才支出,包括项目课题经费、人才培养培训支出等。

3.社会保障和就业(类)支出200.02万元,主要用于部机关离退休人员的工资福利支出。

4.住房保障(类)支出249.58万元,主要用于部机关职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。

5.其他(类)支出2.45万元,主要用于部机关工作人员个人因公出国(境)支出。

6.年末结转和结余3919.88万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政拨款,包括部分项目已实施完成的结余资金。

二、财政拨款支出情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算拨款安排的支出和政府性基金预算拨款安排的支出总体情况,既包括使用本年从省级财政取得财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

(一)财政拨款支出总体情况

2014年度财政拨款支出11451.67万元,占本年支出的  99.54%。其中:基本支出2388.71万元,占本年财政拨款支出的20.86%;项目支出9062.96万元,占本年财政拨款支出79.14%

(二)财政拨款支出构成情况

2014年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:一般公共服务(类)支出10644.69万元,占92.95%;科学技术(类)支出354.93万元,占3.10%;社会保障和就业(类)支出200.02万元,占1.75%;住房保障(类)支出249.58万元,占2.18%;其他支出2.45万元,占0.02%

三、“三公”经费支出情况

(一)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算执行情况说明

2014年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算为   323.89万元,支出决算244.73万元,完成预算的75.56%,其中:因公出国(境)费支出2.45万元,完成预算的8.17%;公务用车购置及运行费支出134.79万元,完成预算的100.59%;公务接待费支出107.49万元,完成预算的67.23%

2014年度“三公”经费支出决算与预算差异的主要原因是认真贯彻落实中央及我省厉行节约反对浪费有关精神,严格控制“三公”经费支出,压缩因公出国(境)费和公务接待费。

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出决算具体情况说明

2014年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出2.45万元,占1.00%;公务用车购置及运行费支出134.79万元,占55.08%;公务接待费支出107.49万元,占43.92%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出2.45万元。2014年度我部1名同志参加上级部门出国团组培训任务,支出费用2.45万元。

2.公务用车购置及运行费支出134.79万元。其中:

1)公务用车购置支出31.15万元,为新购置部长公务用车。

2)公务用车运行支出103.64万元,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2014年公务用车保有量21辆。

3.公务接待费107.49万元(含住宿、用餐、场租等)。主要用于高层次人才及专家院士工作、援藏援疆援青工作、上级部门及兄弟省区市指导调研工作接待等支出。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指当年从省级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入:指除上述在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入,如利息收入等。

三、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如财政厅保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、科学技术()支出:指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

六、社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

七、住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

八、其他支出:指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

九、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2014预算补充表